Faktúra

Od
BEGAM, spol. s r.o.
IČO: 31442242
Bratislavská ulica 7487/78
Trnava
91702
Pre
Trnava
Faktúra
20. Február 2024
#
Predmet fakturácie Suma
servis.prehl.a výmena kvapalín
324,40 €
Stav
TOTAL 324,40 €

Interné číslo faktúry:
0293
Dátum prijatia:
20. Február 2024
Interné číslo objednávky:
20240131

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad