Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1
040 01 Košice Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Kancelária primátora mesta Košice
Faktúra
03. Jún 2012
#122001222
Predmet fakturácie Suma
Letenky
639,82 €
Stav
TOTAL 639,82 €

Interné číslo faktúry:
201201662
Dátum dodania:
23. Apríl 2012
Dátum prijatia:
01. Máj 2012
Dátum splatnosti:
30. Apríl 2012
Interné číslo objednávky:
O10307120354

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad