Faktúra

Od
Varga Tibor - TSV PAPIER
IČO: 32627211
Vajanského 80
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
24. Apríl 2024
#190344428
Predmet fakturácie Suma
-hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 - MŠ Bratislavská
919,78 €
Stav zaplatené
TOTAL 919,78 €

Interné číslo objednávky:
202400125

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad