Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
18. Jún 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za služby - kópie podľa zamluvy
91,56 €
Stav
TOTAL 91,56 €

Interné číslo faktúry:
1002400193
Dátum prijatia:
14. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad