Faktúra

Od
EURONAL, s.r.o.
IČO: 46771158
Klincová 37 Bratislava
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
12. Jún 2024
#241701
Predmet fakturácie Suma
skrutkovací materiál pre akciu: "Parklet"
164,59 €
Stav
TOTAL 164,59 €

Dátum prijatia:
11. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad