Faktúra

Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
28. Jún 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Servis IT - 05/2024
400,00 €
Stav
TOTAL 400,00 €

Interné číslo faktúry:
24010130
Dátum prijatia:
01. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad