Faktúra

Od
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Bardejovská 7
Ľubotice
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
01. Júl 2024
#224120069
Predmet fakturácie Suma
-služby poskytnuté štandardným autobusom 191 BI dňa 20. 06. 2024
167,40 €
Stav nezaplatené
TOTAL 167,40 €

Interné číslo objednávky:
202400417

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad