Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Karadžičová 10
82513 Bratislava Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
19. Jún 2024
#8350491525
Predmet fakturácie Suma
-služby pevnej siete za 06/2024: MŠ Volgogradská
23,10 €
Stav zaplatené
TOTAL 23,10 €

Interné číslo zmluvy:
202300703

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad