Faktúra

Od
Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437
Hlavná 6395/50A
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
17. Jún 2024
#020524
Predmet fakturácie Suma
-preprava stoličiek z PKO do Ekoparku Holá hora pri príležitosti osláv "Dňa matiek" dňa 30.05.2024
150,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 150,00 €

Interné číslo objednávky:
202400383

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad