Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
17. Jún 2024
#8350438887
Predmet fakturácie Suma
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.05.2024 - 31.05.2024 /
59,32 €
Stav zaplatené
TOTAL 59,32 €

Interné číslo zmluvy:
202300703

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad