Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
12. Jún 2024
#240007
Predmet fakturácie Suma
-kvetinové dary na Slávnostné MsZ mesta Prešov + občianske obrady a slávnosti za apríl - jún
356,39 €
Stav zaplatené
TOTAL 356,39 €

Interné číslo objednávky:
202400061

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad