Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Marec 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
204,78 €
Stav
TOTAL 204,78 €

Interné číslo faktúry:
23020046
Dátum prijatia:
08. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad