Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Karadžičová 10
82513 Bratislava Bratislava
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2
149,50 €
Stav
TOTAL 149,50 €

Interné číslo faktúry:
1002300049
Dátum prijatia:
07. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad