Faktúra

Od
REMSTAV POPRAD s.r.o.
IČO: 44037767
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
10. Júl 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za vykonané maliarské práce v ŠJ
1 577,46 €
Stav
TOTAL 1 577,46 €

Interné číslo faktúry:
1002400230
Dátum prijatia:
09. Júl 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad