Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
- revízna prehliadka výťahov - Jarkova 26, zmluva č. 2011/63/0/16zd z 19.5.2011 Tuchyňa výťahy, s.r.o. 15242337 90.41 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Cyklochodník Šváby - Delňa" A.P.H. ateliér, s.r.o. 07092015 1182.0 EUR 08. Október 2015 zaplatené
-potraviny-ŠJ Hviezdoslavova Tatranská mliekáreň a. s. 71531994 4.8 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- náklady na nebytové priestory a byty vo vlastníctve mesta za mesiac júl 2015, - DOPLATOK k PP 2015017854 náklady na nebytové priestory a byty vo vlastníctve mesta za mesiac júl 2015 PREŠOV REAL, s.r.o. 2015031 124.51 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- dodávka tepelnej energie - Majakovského 21, 23 8/2015 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340308151 877.69 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- trovy exekúcie za poskytnuté služby Ex 188/03 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor 30150216 45.86 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- vykonané stavebné práce na akcii: "Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov" Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB 20152040 32331.71 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- za prevedené dezinsekčné práce NP Jaroslav Madzik - DDD - Expres 11042015 2296.27 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- za prevedené dezinsekčné práce NP Jaroslav Madzik - DDD - Expres 28062015 2057.42 EUR 08. Október 2015 zaplatené
- za prevedené dezinsekčné práce byty Jaroslav Madzik - DDD - Expres 19062015 2762.1 EUR 08. Október 2015 zaplatené
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024, podľa priloženej súpisky, množ.: 1 , jedn. cena: 1 926,8900 EUR, spolu: 1 926,89 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 202400467 1926.89 EUR 27. Jún 2024 26. Jún 2024
hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024, podľa priloženej súpisky, množ.: 1 , jedn. cena: 1 926,8900 EUR, spolu: 1 926,89 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 202400467 1926.89 EUR 27. Jún 2024 26. Jún 2024
prípojky pre autonómne kosačky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 926,0700 EUR, spolu: 11 926,07 EUR PEhAES, a.s. 202400468 11926.07 EUR 02. Júl 2024 26. Jún 2024
El - stravovacie poukážky na mesiac júl 2024., množ.: 1390 ks, jedn. cena: 6,5000 EUR, spolu: 9 035,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202400469 9035.0 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
El - stravovacie poukážky na mesiac júl 2024., množ.: 1390 ks, jedn. cena: 6,5000 EUR, spolu: 9 035,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202400469 9035.0 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
automatický kosiaci systém, množ.: 1 ks, jedn. cena: 25 112,0000 EUR, spolu: 25 112,00 EUR KOVOSPOL KK, s.r.o. 202400470 25112.0 EUR 02. Júl 2024 27. Jún 2024
automatický kosiaci systém, množ.: 1 ks, jedn. cena: 25 112,0000 EUR, spolu: 25 112,00 EUR KOVOSPOL KK, s.r.o. 202400470 25112.0 EUR 02. Júl 2024 27. Jún 2024
dotlač obálok A4 a A5 na základe cenovej ponuky zo dňa 25.06.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 856,8000 EUR, spolu: 856,80 EUR Ing. Pavol Tkáč 202400471 856.8 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
dotlač obálok A4 a A5 na základe cenovej ponuky zo dňa 25.06.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 856,8000 EUR, spolu: 856,80 EUR Ing. Pavol Tkáč 202400471 856.8 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
v zmysle zmluvy č. 202400168 vyhotovenie ZP na stanovenie náhrady za zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierských sietí (VN el. prípojka) vzmysle GP č. 59/2024 na pozemku parc. č. KNC 14794, k.ú. Prešov, lokalita ul. Pavla Horova, množ.: 1 ks, jedn. cena: 174,0000 EUR, spolu: 174,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202400472 174.0 EUR 02. Júl 2024 27. Jún 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV