Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za taniere - obj.č. 20140387 | 21400294 | 240.05 | EUR | 24. Apríl 2014 | ||||
Levice | zmäkčovač LT 12 ŠJ | 2014000090 | 11401959 | 118.75 | EUR | 22. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Levice | závady kontrola dávkovania umýv.prostr. | 2014000085 | 11401540 | 49.2 | EUR | 16. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za mraziaci box - obj.č.20140325 | 21400262 | 546.0 | EUR | 11. Apríl 2014 | ||||
Trnava | nábytok | 672 | 1099.81 | 07. Apríl 2014 | |||||
Trnava | čistiace prostriedky | 457 | 104.95 | 11. Marec 2014 | |||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20140104 | 21400115 | 132.28 | EUR | 12. Február 2014 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20140069 | 21400114 | 123.12 | EUR | 12. Február 2014 | ||||
Nitra | za chladničku obj. č. 20140091 | 21400113 | 1101.6 | EUR | 12. Február 2014 | ||||
Levice | kuchynské potreby | 211400013 | 21400096 | 213.64 | EUR | 30. Január 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_downward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru "Gastrozariadenia pre ZŠS pri MŠ" | 2106 | 379 | 7989.53 | EUR | 10. November 2014 | |||
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 |