Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | čistiace prostriedky | 457 | 104.95 | 11. Marec 2014 | |||||
Trnava | nábytok | 672 | 1099.81 | 07. Apríl 2014 | |||||
Nitra | faktúra za mraziaci box - obj.č.20140325 | 21400262 | 546.0 | EUR | 11. Apríl 2014 | ||||
Levice | závady kontrola dávkovania umýv.prostr. | 2014000085 | 11401540 | 49.2 | EUR | 16. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Levice | zmäkčovač LT 12 ŠJ | 2014000090 | 11401959 | 118.75 | EUR | 22. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za taniere - obj.č. 20140387 | 21400294 | 240.05 | EUR | 24. Apríl 2014 | ||||
Nitra | faktúra za stôl - obj.č. 20140388 | 21400293 | 538.8 | EUR | 24. Apríl 2014 | ||||
Levice | čistiace potreby | 211400092 | 21400358 | 104.95 | EUR | 13. Máj 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140525 | 21400351 | 20.22 | EUR | 19. Máj 2014 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140526 | 21400352 | 489.08 | EUR | 19. Máj 2014 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 | ||||
Levice | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | 980 | 40010.05 | EUR | 30. November 2022 | 01. December 2022 |