Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar pre MŠ, obj.č. 20131054 | 21300953 | 329.76 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ, obj.č. 20131052 | 21300955 | 155.8 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20131072 | 21300966 | 229.46 | EUR | 13. September 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20131093 | 21301002 | 636.0 | EUR | 14. September 2013 | ||||
Levice | II.ZŠ umývačka riadu, MŠ Konopúná 2ks el.stolička | 201303540 | 11304739 | 3570.0 | EUR | 09. Október 2013 | zaplatené | ||
Levice | 2013000181 | 21301159 | 72.48 | EUR | 16. Október 2013 | zaplatené | |||
Trnava | pracovný stôl - 2 kusy | 2567 | 616.8 | 17. Október 2013 | |||||
Trenčín | gastrozariadenie pre ŠJ pri ZŠ Dlhé Hony | 11305038 | 16508.16 | EUR | 25. Október 2013 | ||||
Nitra | za elektr. pec, obj.č. 20131286 | 21301154 | 1023.3 | EUR | 29. Október 2013 | ||||
Nitra | za elektr. pec, obj.č. 20131286 | 21301144 | 1023.3 | EUR | 29. Október 2013 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |