Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 2013000181 | 21301159 | 72.48 | EUR | 16. Október 2013 | zaplatené | |||
Levice | II.ZŠ umývačka riadu, MŠ Konopúná 2ks el.stolička | 201303540 | 11304739 | 3570.0 | EUR | 09. Október 2013 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20131093 | 21301002 | 636.0 | EUR | 14. September 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20131072 | 21300966 | 229.46 | EUR | 13. September 2013 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ, obj.č. 20131054 | 21300953 | 329.76 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za termosky obj. č. 20131060 | 201300966 | 229.46 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za konvektomat pre MŠ - 1206/2013 | 23100932 | 7800.0 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ, obj.č. 20131051 | 21300956 | 564.04 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20131062 | 21300961 | 702.02 | EUR | 11. September 2013 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20131061 | 21300962 | 497.04 | EUR | 11. September 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | príbory pre ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 114,6200 EUR, spolu: 114,62 EUR | 2020178 | 114.62 | EUR | 25. November 2020 | 02. Október 2020 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |