Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | kuchynský materiál | 12405249 | 304.13 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Trenčín | kuchynský materiál | 12405249 | 304.13 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Nitra | Materiál ZŠS Piaristická | 22400754 | 168.84 | EUR | 14. Jún 2024 | ||||
Nitra | montáž zariadenie školského stravovania | 12403911 | 312.82 | EUR | 22. Máj 2024 | ||||
Nitra | tovar pre ZŠS - 20240748 | 22400571 | 93.6 | EUR | 13. Máj 2024 | ||||
Trenčín | umývací material ŠJ 881 | 12403601 | 81.6 | EUR | 07. Máj 2024 | ||||
Trenčín | vahy do ŠJ 876, kuch. inventár | 12403630 | 331.63 | EUR | 03. Máj 2024 | ||||
Nitra | za služby oprava umývačky | 12403319 | 132.12 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Nitra | servis ŠJ Bazovského | 12403427 | 265.38 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20240682 | 12403095 | 282.11 | EUR | 22. Apríl 2024 |