Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Polycom TRIO 8300 OPENSIP CONF PHONE | 202001674 | 2025452 | 409.2 | EUR | 21. Jún 2020 | 03. Jún 2020 | ||
Košice | Polycom TRIO 8300 OPENSIP CONF PHONE | 202001674 | 2025452 | 409.2 | EUR | 21. Jún 2020 | 03. Jún 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Pezinok | SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB + doprava | 2033878 | 53.45 | EUR | 10. August 2020 | ||||
Košice | Prenosný reproduktor | 202002980 | 2037644 | 189.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200082 | 202004588~202004700 | 998.12 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306200083 | 202004588~202004701 | 647.9 | EUR | 15. December 2020 | 09. December 2020 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306210010 | 202100284 | 295.2 | EUR | 02. Február 2021 | 31. Január 2021 | ||
Košice | Dodávka baterie do notebooku lenovo L13S4A01 | O10306210014 | 36.95 | EUR | 14. Február 2021 | 09. Február 2021 | |||
Košice | Dodávka baterie do notebooku lenovo L13S4A01 | O10306210014 | 36.95 | EUR | 14. Február 2021 | 09. Február 2021 | |||
Košice | Dodávka baterie do notebooku lenovo L13S4A01 | O10306210014 | 36.95 | EUR | 14. Február 2021 | 09. Február 2021 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Mobilný telefón Motorola Moto E5 Play 11 ks, nakúpené cez EKS, 22.03.2019 zverejnené v CRZ | 34 | 858.0 | EUR | 25. Marec 2019 | ||||
Bratislava | Nákup 50 ks mobilov - opakované zadanie | MAGTS2100141 | 5580.0 | EUR | 08. Júl 2021 |