Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fakt. za EE 05/2024 MŠ Dopravná | 202402058 | 8412445496 | 116.78 | EUR | 12. Jún 2024 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 po CSOB - vyučt.EE 5/24 | 202402057 | 8412445495 | 52.01 | EUR | 12. Jún 2024 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt. EE 5/24 | 202402055 | 8412445493 | 37623.68 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | odber plynu | 8621432508 | 200.0 | EUR | 12. Jún 2024 | ||||
Levice | ONP - vyučt. EE 5/24 | 202402055 | 8412445493 | 37623.68 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt. EE 5/24 | 202402055 | 8412445493 | 37623.68 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za EE 05/2024 MŠ Dopravná | 202402058 | 8412445496 | 116.78 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | ||
Levice | el.ener.-všetky OM-2024/5 | 212400229 | 8410016990 | -15102.88 | EUR | 12. Jún 2024 | zaplatené | ||
Levice | dodanie služby el.en. | 212400160 | 8410017291 | 1410.59 | EUR | 12. Jún 2024 | zaplatené | ||
Levice | el.ener.-všetky OM-2024/5 | 212400229 | 8410016990 | -15102.88 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. 2 k ZoDP č. 9104514504 - MŠ Ľ: Okánika 6 | 2509 | 390 | 30. November 2012 | |||||
Nitra | dod. č. 2 k ZoDP č. 9104514498 - MŠ Golianova 1 | 2506 | 387 | 30. November 2012 | |||||
Nitra | Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu -, Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu - Kreatívne centrum, Dobšinského, OM:SKSPPDIS070310077668 do 31.12.2023. | 3449 | 1 | 12. December 2023 | |||||
Žilina | Odberné miesto: Rybné námestie s.č.616, číslo odberného miesta 4101613791 | 9106658171 | 0.0 | EUR | 14. Február 2020 |