Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - obj.20241334 | 6622403129 | 240.0 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | internet 06/2024 | 8352277122 | 79.08 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Pezinok | Telekomunikačné služby 07/2024 | 8352288707 | 18.79 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | DJ, N, NDC, ZOS pevné linky, internet | 8352188532 | 143.03 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | ST - mobily 6/2024 | 8352248936 | 37.67 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Poprad | Fa za telefón - mobil + internet 6/2024 (cena s DPH) | 1002400225 | 84.06 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | služby 06/2024 | 8352146672 | 22.5 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | služby 6/2024 | 8352253200 | 17.99 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Trenčín | telefóny, internet 06/2024 | 8352277675 | 247.97 | EUR | 09. Júl 2024 | ||||
Poprad | Fa za telefón - pevná linka 6/2024 (cena s DPH) | 1002400223 | 42.14 | EUR | 09. Júl 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 | |||
Trenčín | ZŚ Kubranská - inžiniering - multifunkčné ihrisko - vyjadrenie o existencii vedení, množ.: 1 , jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 25,00 EUR | 2017000831 | 25.0 | EUR | 21. August 2017 | 16. August 2017 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Nitra | volacie programy - skupina 2 | 1246 | 62 | 23. Jún 2021 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120890-Z | 1297 | 108299.0 | EUR | 11. November 2021 |