Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | služby Business CityNET 06/2023 | 1230005263 | 1846.45 | EUR | 24. Júl 2023 | 13. Júl 2023 | |||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2023 | 1230005603 | 373.28 | EUR | 24. Júl 2023 | 20. Júl 2023 | |||
Žilina | telekomunikačné služby | 8331578716 | 8331578716 | 118.0 | EUR | 24. Júl 2023 | 22. Júl 2023 | ||
Žilina | telekom. služby 06/2023 | 8330870670 | 8330870670 | 30.94 | EUR | 26. Júl 2023 | 01. Júl 2023 | ||
Žilina | telekom. služby | 8331305401 | 8331305401 | 27.0 | EUR | 26. Júl 2023 | 15. Júl 2023 | ||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | 1002300264 | 117.91 | EUR | 27. Júl 2023 | ||||
Poprad | telefon MŠ 1, MŠ 2, internet MŠ 1 | 1002300266 | 109.07 | EUR | 27. Júl 2023 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002300258 | 136.37 | EUR | 27. Júl 2023 | ||||
Žilina | telekom.služby 06/2023 | 8330754278 | 8330754278 | 19.99 | EUR | 28. Júl 2023 | 01. Júl 2023 | ||
Poprad | internet | 202300098 | 90.0 | EUR | 31. Júl 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |