Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za telefón | 7102629589 | 2121.94 | EUR | 29. Marec 2011 | ||||
Levice | tel. popl. 22.2.-21.3. | 201101124 | 7103002616 | 142.61 | EUR | 28. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.2.-21.3. | 201101124 | 7103002616 | 142.61 | EUR | 28. Marec 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za telefón | 7102643592 | 59.69 | EUR | 25. Marec 2011 | ||||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001310 | 126.67 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001314 | 119.5 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001312 | 66.98 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001311 | 4572.76 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001309 | 14.48 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001313 | 1274.27 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Vyjajadrenie k existencii tlelekomunikačných vedení a rádiovýdch zariadení. | 20160378 | 24.0 | 13. Marec 2016 | 13. Marec 2016 | ||||
Trnava | vyjadrenie k PD "Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú - DVOR 2" | 20220024 | 13.9 | 14. Január 2022 | 14. Január 2022 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii "ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične" | 20210372 | 13.9 | 21. Máj 2021 | 21. Máj 2021 | ||||
Trnava | vyjadrenie k RP | 20220419 | 13.9 | 17. Máj 2022 | 17. Máj 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |