Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefón | 2013000069 | 5749933402 | 45.66 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levoča | služby pevnej siete za 4/2013 Položky: služby pevnej siete za 4/2013, 1.000000 ks, Suma položky 83.30 Eur, | 611/2013 | 9750016187 | 83.3 | EUR | 03. Máj 2013 | |||
Levice | tel.hov.-2013/4-5 | 211300130 | 8749911940 | 73.6 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | 211300040 | 1750017892 | 65.78 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | faktúra za telefón | 211300083 | 6749931283 | 46.15 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné poplatky za IV./2013 | 211300083 | 5749934126 | 121.61 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.3.-21.4./2013 EZS | 201301468 | 7304292125 | 22.12 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | poplatok za telef.služby za apríl | 211300073 | 9749931527 | 58.09 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | hlasové služby 5/2013 | 211300052 | 2749932200 | 56.34 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.3.-21.4./2013 EZS | 201301468 | 7304292125 | 22.12 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Bratislava | Hlavný architekt | OTS1101443 | 329.0 | EUR | 24. Jún 2011 | 24. Jún 2011 | |||
Bratislava | Modem Stuška | OTS1101444 | 29.0 | EUR | 29. Jún 2011 | 29. Jún 2011 |