Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008381 | 2369.95 | EUR | 19. December 2014 | 11. December 2014 | |||
Žilina | Telefón | 7411164068 | 7411164068 | 55.49 | EUR | 19. December 2014 | 08. December 2014 | ||
Žilina | Telefón | 0768618112 | 0768618112 | 42.86 | EUR | 18. December 2014 | 03. December 2014 | ||
Prešov | úhrada za internet XI./2014 | 2768703630 | 513.6 | EUR | 18. December 2014 | zaplatené | |||
Žilina | telefón, internet | 5767669954 | 5767669954 | 24.77 | EUR | 18. December 2014 | 31. Október 2014 | ||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008382 | 767.9 | EUR | 18. December 2014 | 11. December 2014 | |||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Mukačevská | 7768703446 | 45.23 | EUR | 18. December 2014 | zaplatené | |||
Žilina | telefón, internet | 5767669916 | 5767669916 | 30.35 | EUR | 18. December 2014 | 30. Október 2014 | ||
Bratislava | služby mobilnej siete 11/2014 | 1140008179 | 432.33 | EUR | 18. December 2014 | 08. December 2014 | |||
Nitra | za telefóny - 2257/2011 | 1768581365 | 2153.0 | EUR | 18. December 2014 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |