Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | telef. sluzby | 1110006766 | 79.37 | EUR | 22. November 2011 | 10. November 2011 | |||
Bratislava | telef. služby 10/2011 | 1110006741 | 87.54 | EUR | 22. November 2011 | 10. November 2011 | |||
Bratislava | služby pevnej siete | 1110006678 | 1605.02 | EUR | 22. November 2011 | 08. November 2011 | |||
Bratislava | telef. služby 10/2011 | 1110006742 | 87.54 | EUR | 22. November 2011 | 10. November 2011 | |||
Košice | Telekomun.služby 10/2011 | 201104258 | 9732172403 | 96.19 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 10/2011 | 201104271 | 9732172599 | 63.98 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomun.služby | 201104259 | 4732172594 | 115.03 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 10/2011 | 201104272 | 9732172582 | 596.17 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 10/2011 | 201104270 | 8732172600 | 18.28 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 10/2011 | 201104271 | 9732172599 | 63.98 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |