Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | poplatky za telefón | 211200037 | 7736089154 | 89.83 | EUR | 03. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.+prístup na internet-2012/2-3 | 211200056 | 0736067764 | 112.72 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2012/2-3 | 211200064 | 5736176746 | 15.77 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | hlasové služby | 211200032 | 6736089227 | 85.97 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | tel.hovory CK,LIA za 2/12 | 20120115 | 4736180898 | 271.52 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2012/2-3 | 211200065 | 1736067804 | 98.51 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levoča | fa za pevnú sieť - 2/2012 Položky: fa za pevnú sieť - 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 84.44 Eur, | 393/2012 | 8736175098 | 84.44 | EUR | 03. Marec 2012 | |||
Levice | fak. za telefón MŠ 3/2012 | 201200801 | 1736176726 | 514.6 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky MsP obd. 02/2012 | 201200768 | 8736176743 | 109.07 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | Archív - vyučt.telefon 2/12 | 201200794 | 2736176660 | 15.73 | EUR | 03. Marec 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |