Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel.hov.-2012/1-2 | 211200032 | 1735179384 | 16.36 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | hlasové služby | 211200013 | 7735092829 | 87.64 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 367.74 Eur, | 215/2012 | 3735177298 | 367.74 | EUR | 03. Február 2012 | |||
Levice | pevné linky obd. 01/2012 | 201200393 | 4735179381 | 112.06 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | MČ telefónne poplatky | 201200392 | 3735179272 | 221.0 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | ISDN+INT obd. 01/2012 | 201200391 | 7735179371 | 130.72 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | mob. tel. NOKIA C5 - Ing. Kolčárová | 201200325 | 5007363832 | 1.0 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Malacky | GSM brána 1/12 | 20120064 | 234.02 | EUR | 02. Február 2012 | ||||
Žilina | paušal podľa seba 3 | 7200454829 | 7200454829 | 20.16 | EUR | 02. Február 2012 | 15. Január 2012 | ||
Žilina | internet22.12.2011-21.1.2012 | 7201051813 | 7201051813 | 23.86 | EUR | 01. Február 2012 | 22. Január 2012 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |