Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Fraňa Kráľa | 8345201100 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Služby mobilnej siete 02/24 | 8344132811 | 8344132811 | 32.0 | EUR | 11. Marec 2024 | 22. Február 2024 | ||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345183201 | 24.47 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | telefón | 8343262780 | 24.71 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345055734 | 321.24 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345268851 | 8345268851 | 107.69 | EUR | 11. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345161660 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Telecom telef. VO GA | 8345233167 | 8345233167 | 27.58 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | Telecom telef. DV+Radl. | 8345152928 | 8345152928 | 136.45 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Nitra | Bočná ul., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20221625 | EUR | 07. September 2022 | 07. September 2022 |