Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telekomunikačné služby | 8352306294 | 8352306294 | 236.27 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Trenčín | telefóny 6/2024 | 8352249388 | 595.3 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | Služby pevnej siete 05/2024 | 8350584191 | 8350584191 | 79.34 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Jún 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8352325442 | 8352325442 | 21.5 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Žilina | magenta office za 6/2024 | 8352211741 | 8352211741 | 469.0 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Žilina | telefón za 6/2024 | 8352392260 | 8352392260 | 941.22 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Levice | fa za sluzobne pausaly 6 2024 | 2024085 | 8352596947 | 185.15 | EUR | 08. Júl 2024 | zaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby za máj 2024 | 8350428205 | 8350428205 | 65.75 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Jún 2024 | ||
Žilina | Poplatky za služby/tovar - internet Zvolenská | 8352358560 | 8352358560 | 43.02 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Trenčín | mobily 6/2024 | 8352248773 | 346.51 | EUR | 09. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20240612 | 16.0 | 30. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | mob. č. 0902/960656 - SIM 8942102160002665275 - podnikateľ 150 HTC Desire X | 481 | 18 | 28. Február 2013 | |||||
Nitra | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SZSS v Nitre, zmluva o poskytovaní verejných služieb | 721 | 20 | 22. Február 2018 | |||||
Nitra | Dod. k ZoPVS - kúpa koncového zariadenia KZ č. 9905414233 - | 2603 | 26 | 19.9 | EUR | 16. Január 2013 | |||
Nitra | Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb - t.č.0903217967 | 341 | 6 | 06. Február 2017 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných služieb - t.č.0911990246 | 344 | 7 | 06. Február 2017 |