Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0624 | 212400127 | 8352251730 | 45.58 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za SIM karty za obdobie 06/2024 | 202402227 | 8352318476 | 27.68 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | FINGERA internet 07/2024 | 202402275 | 8352251087 | 124.19 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/6-7 | 212400264 | 8352153374 | 17.99 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | internet MŠ 1, telefón MŠ 1, MŠ 2 | 1002400254 | 106.42 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.06.2024 - 30.06.2024 | 202400452 | 8352187104 | 275.7 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 06/2024 | 202402278 | 8352361789 | 19.2 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby za máj 2024 | 8350444424 | 8350444424 | 54.41 | EUR | 01. Júl 2024 | 01. Jún 2024 | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 06/2024 | 202402226 | 8352361696 | 318.0 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-+internet-2024/6-7 | 212400263 | 8352153312 | 67.42 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |