Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | ISDN + Internet 12/2022 | 202203861 | 8318274207 | 53.86 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky 11/2022 | 202203862 | 8318413182 | 51.97 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | wifi pre teba 11/2022 | 202203872 | 8318341764 | 166.98 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Trenčín | telefón 10/22 ŠJ | 8316498018 | 67.33 | EUR | 01. December 2022 | ||||
Levice | telefón | 212200350 | 8318456145 | 82.21 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | telefon zmluva | 212200360 | 8318484646 | 143.82 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 11/2022 SMS parkovanie | 202203871 | 8318432486 | 52.8 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 11/2022 MŠ | 202203968 | 8318422209 | 460.57 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | hovory, internet | 212200250 | 1022712801 | 86.89 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | Popl.internet a pevná linka 11/2022 | 202203960 | 8318347136 | 1911.07 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |