Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón ŠJM 02/24 | 1002400082 | 18.47 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8346072764 | 8346072764 | 39.06 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8345979287 | 8345979287 | 12.56 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8346073327 | 8346073327 | 97.28 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 |