Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8314860465 | 8314860465 | 100.77 | EUR | 18. November 2022 | 08. Október 2022 | ||
Poprad | služby mobilného operátora za október/2022 + pripojenie k internetu | 20222997 | 1330.63 | EUR | 18. November 2022 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8316624814 | 8316624814 | 60.89 | EUR | 18. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 1220009139 | 4.27 | EUR | 18. November 2022 | 07. November 2022 | |||
Žilina | telefón - ŠJ | 8316982420 | 8316982420 | 29.0 | EUR | 18. November 2022 | 15. November 2022 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8316635593 | 8316635593 | 122.6 | EUR | 18. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Žilina | telefón - ZŠ | 8316693250 | 8316693250 | 100.98 | EUR | 18. November 2022 | 08. November 2022 | ||
Poprad | TF+internet. poplatky | 202200221 | 33.44 | EUR | 18. November 2022 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8315140549 | 8315140549 | 20.08 | EUR | 18. November 2022 | 15. Október 2022 | ||
Žilina | telekomunikačné služby od 15.10.2022 do 14.11.2022 | 8316994191 | 8316994191 | 24.0 | EUR | 18. November 2022 | 15. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | 201900014 | 20.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 06. Február 2019 | ||||
Poprad | 202100112 | 30.0 | EUR | 18. August 2021 | 18. August 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |