Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 95.89 Eur, 616/2010 2712845733 95.89 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za obd. 01.032010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 185.45 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 615/2010 5712845723 385.85 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za 04/2010 Položky: fa za 04/2010, 1.000000 ks, Suma položky 118.35 Eur, 871/2010 8713860357 118.35 EUR 03. Máj 2010
Levoča fa za obd. 04/2010 Položky: fa za obd. 04/2010 - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.44 Eur, fa za obd. 04/2010 - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, fa za obd. 04/2010 - opatr., 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur, fa za obd. 04/2010 - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur, 870/2010 7713860341 379.73 EUR 03. Máj 2010
Levoča 05/2010 Položky: 05/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.38 Eur, 1108/2010 9714872783 146.38 EUR 03. Jún 2010
Levoča 05/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.15 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 1106/2010 0714872768 368.63 EUR 03. Jún 2010
Levoča 06/2010 - pevné linky Položky: 06/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur, 1400/2010 2715890864 120.71 EUR 03. Júl 2010
Levoča pevné linky - 06/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 159.74 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.44 Eur, jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.73 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1415/2010 4715890848 395.35 EUR 03. Júl 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1601/2010 6716922971 338.52 EUR 03. August 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: fa za 07/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 99.48 Eur, 1600/2010 9716922978 99.48 EUR 03. August 2010
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava mobilný telefón Lenovo A6010 OTS1602426 158.0 EUR 17. Október 2016 17. Október 2016
Košice Vytýčenie sietí ST, a.s. pre potreby stavebný prác v rámci stavby "Pamätník Bjornson", na pozemku parc. č. KN-C č. 2056/41 v k. ú. Stredné mesto, v rámci projektu s názvom "Odkaz Björnstjerne Björnson - bojovníka za práva Slovákov", registračné číslo BFN16-PD-001Císlo vyjadrenia ST, a.s.: 6611720536Neoprávnený výdavok O10307170702 60.0 EUR 12. November 2017 07. November 2017
Bratislava mobilne telefóny OTS1700506 45.0 EUR 09. Február 2017 09. Február 2017
Bratislava mobil Sony Xperia XA OTS1700771 140.0 EUR 06. Marec 2017 06. Marec 2017
Bratislava Objednanie mobilov OTS1701168 60.0 EUR 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017
Bratislava mobilné telefóny OTS1701188 3024.79 EUR 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017
Bratislava Mobilné telefóny OTS1701634 144.0 EUR 25. Máj 2017 25. Máj 2017
Bratislava USB modem OTS1201625 1.0 EUR 13. Júl 2012 13. Júl 2012
Košice Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych sietí v správe Slovak Telekomu pre možnosť realizácie geologických prác (vrty) v mieste budúcej výstavby nájomných bytových domov v lokalite medzi ulicami Clementisova a Na hore v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov v Košiciach. Fakturácia podľa skutočne odvedených hodín, max. do 120,-€. O10307200664 202003486 120.0 EUR 05. Október 2020 04. Október 2020
Levice Materiál na dobudovanie kabeláže počítačovej siete MŠ, množ.: 1 ks, jedn. cena: 180,7000 EUR, spolu: 180,70 EUR, Montážne práce, množ.: 1 úkonov, jedn. cena: 108,6000 EUR, spolu: 108,60 EUR 201800502 289.3 EUR 07. Jún 2018 31. Máj 2018
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra dodatok k ZoPVS mob. č. 0902960655- samsung I8160 Galaxy Ace 2- Homola 2058 32 27. September 2012
Levice Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Extra 981 0.0 EUR 03. Október 2012 04. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0902/960674 - Pánksy, Podnikateľ 90; Sony Xperia U 2100 100 09. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0911/230072; MsP Duchoň - Sony Xperia Tipo 2099 99 09. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 999 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 998 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100071911 1008 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia -TP306110206993 1009 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100899911 1011 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061101327995 1010 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012