Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345138580 | 523.49 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343194600 | 8343194600 | 75.78 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345137392 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345055734 | 321.24 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Fraňa Kráľa | 8345201100 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Bratislavská | 8345104689 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345074297 | 19.79 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Žilina | Telecom telef. VO GA | 8345233167 | 8345233167 | 27.58 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Pezinok | Telekomunikačné služby, vyúčtovanie 02/2024, paušál 03/2024 | 8345117514 | 17.08 | EUR | 11. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 6 | 0.0 | 01. Júl 2024 | |||||
Trenčín | Zmluva o pripojení | 1 | 0.0 | 08. November 2002 | |||||
Žilina | Bez názvu | 24 | 0.0 | EUR | |||||
Levice | Slovak Telekom telekomunikačné služby | 1 | 0.0 | EUR | |||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 5 | 0.0 | 01. Júl 2024 |