Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | poplatok mobil 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telefón OS 02/2024 | 202400852 | 8345076510 | 23.06 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. popl. 2/2024 SMS parkovanie | 202400816 | 8345175079 | 52.8 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby CK Junior za mesiac 03/2024 | 202400151 | 8345015918 | 281.82 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 212400059 | 8345188183 | 78.74 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 02/2024 | 202400815 | 8345191126 | 4.8 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za pevne linky a internet 2 2024 | 2024028 | 8345139259 | 81.38 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400020 | 8345063971 | 72.86 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 02/2024 | 202400921 | 8345175035 | 308.4 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 |