Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel. poplatky | 212400135 | 8346812349 | 50.83 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Mesačné platby za SIM karty za obdobie 03/2024 | 202401282 | 8346949289 | 4.64 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.24 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400045 | 8346861744 | 72.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/3-4 | 212400123 | 8346776098 | 76.39 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/3-4 | 212400125 | 8346776770 | 33.6 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/3-4 | 212400124 | 8346776151 | 17.99 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. k ZoPVS - mob. č. 0902/960662 - Sony experia Danišová | 1370 | 34 | 23. Júl 2013 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/510289 - poskytnutie verejných služieb podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách | 239 | 7 | 11. Február 2014 | |||||
Košice | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Hronská 7 | 2016002486 | EUR | 22. December 2016 | 23. December 2016 | ||||
Nitra | dodatok č. 0911/922299 | 1492 | 60 | 17. Júl 2014 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/490069 - Milan Studený - SIM karta 8942102180011587310 - Nokia C5-00 MP5 | 166 | 10 | 29. Január 2013 |