Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | služby | 5 | 19.73 | 03. Január 2011 | |||||
Levoča | fa za 12/2010 Položky: fa za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 87.07 Eur, | 2851/2010 | 1721949755 | 87.07 | EUR | 03. Január 2011 | |||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská | 201005164 | 9721952689 | 64.93 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Hviezdosl. | 201005167 | 7721952667 | 54.67 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky obd. 12/2010 | 201005152 | 1721952735 | 117.04 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ T. Vansovej | 201005205 | 1721952670 | 57.31 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za tel. MŠ Dopravná | 201005173 | 3721952678 | 81.27 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná | 201005171 | 3721952685 | 35.7 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Kalinčiakovo | 201005165 | 7721952681 | 23.01 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | prevádzkovanie SRP obd. 12/2010 | 201005139 | 0090078028 | 183.14 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Žiadosť o vyjadrenie k PD - Parkovisko Okružná 1-4, Trnava | 20140541 | 9.0 | 30. Apríl 2014 | 30. Apríl 2014 | ||||
Levice | mobilný telefón NOKIA 2220 - 0903 714 898, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR, mobilný telefón NOKIA C6 0902 913 234, množ.: 1 , jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR | 201100386 | 2.0 | EUR | 15. Apríl 2011 | 13. Apríl 2011 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1100921 | 1.0 | EUR | 03. Máj 2011 | 03. Máj 2011 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 2055 | 64 | 21. September 2022 | |||||
Nitra | Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 2057 | 66 | 21. September 2022 | |||||
Nitra | zánik zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 2814 | 80 | 10. December 2018 | |||||
Nitra | Zmluva o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 1377 | 32 | 22. Jún 2022 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - t.č.0911490127 | 428 | 10 | 14. Február 2017 |