Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343411790 | 8343411790 | 114.6 | EUR | 29. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 01/2024 | 8343325214 | 8343325214 | 30.94 | EUR | 29. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | 8339845707 | 8339845707 | 69.46 | EUR | 29. Február 2024 | 29. December 2023 | |||
Levice | hovory | 212400035 | 8344160457 | 25.58 | EUR | 28. Február 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón | 202400023 | 79.25 | EUR | 28. Február 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400035 | 8344160457 | 25.58 | EUR | 28. Február 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Internet, pevna linka, telefon | 202400019 | 91.68 | EUR | 28. Február 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400035 | 8344160457 | 25.58 | EUR | 28. Február 2024 | zaplatené | ||
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8344276853 | 8344276853 | 111.13 | EUR | 27. Február 2024 | 22. Február 2024 | ||
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8344276106 | 8344276106 | 40.43 | EUR | 27. Február 2024 | 22. Február 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoča | Objednávame u Vás vytýčenie telekomunikačných zariadení na Nám.Majstra Pavla, ul. Kukučinovej, Kasárenskej, Novej, Vysokej, Košickej pre aktivitu Implementácia značiek (mapa s popisom turistických zaujímavosti Levoče - projekt štýlových informačných tabúľ) na základe Vášho vyjadrenia č.12689_10_ Poprad zo dňa 3.12.2010. | 12/1100011 | 100.0 | EUR | 18. Marec 2011 | 18. Marec 2011 | |||
Bratislava | mobilné telefóny Nokia 7230 - 4 ks | OTS1100305 | 4.0 | EUR | 21. Február 2011 | 21. Február 2011 | |||
Levoča | Objednávame si u Vás Nokia Bluetooth Headset BH-212 do služobných motorových vozidiel. | 9/1100002 | 101.34 | EUR | 24. Január 2011 | 24. Január 2011 |
arrow_downward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Denné centrum Koll 1/A-dodatok | 220 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Výdajňa stravy, Hrnč 44-dodatok | 225 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Cintorín Senecká 2-dodatok 2 | 218 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Ms.múzeum,M.R.Štefánika 1-dodatok 2 | 224 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MŠ Bystrická-dodatok | 230 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MsP-dodatok | 228 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Cintorín Senecká 2-dodatok | 217 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MŠ gen.Pekníka-dodatok | 232 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-CVČ-dodatok | 227 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MsÚ dodatok | 216 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 |