Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | telefón 10/22 | 8316496381 | 91.72 | EUR | 01. December 2022 | ||||
Levice | tel.hov.-2022/11-12 | 212200613 | 8318251846 | 19.99 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | mobil ZS | 212200363 | 8318376619 | 77.75 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 10/2022 | 8316547022 | 8316547022 | 30.94 | EUR | 01. December 2022 | 01. November 2022 | ||
Levice | telefon 1122 | 212200183 | 8318347241 | 44.58 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 11/2022 | 202203866 | 8318432496 | 19.2 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 212200350 | 8318456145 | 82.21 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | hovory, internet | 212200250 | 1022712801 | 86.89 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 11/2022 MŠ | 202203968 | 8318422209 | 460.57 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené | ||
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby | 212200320 | 8318250483 | 82.56 | EUR | 01. December 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |