Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024 | 8346882301 | 73.64 | EUR | 10. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Nitra | za služby | 8346908977 | 689.33 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Malacky | Telefónne služby MsP - 3/24 | 20240653 | 30.0 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Telecom Sl. mobily riad. | 8347066989 | 8347066989 | 64.56 | EUR | 10. Apríl 2024 | 08. Apríl 2024 | ||
Trenčín | internet 03/2024 | 8346910312 | 79.08 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | mobily rozpisy 3/2024 | 8346856277 | 334.77 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | Služby mobilnej siete za 032024 | 8346855278 | 108.5 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Telecom telef. DV+Radl. | 8346952459 | 8346952459 | 137.56 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | Služby mobil. siete 02/2024 | 8345270399 | 8345270399 | 50.0 | EUR | 10. Apríl 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 03/2024 | 8346784583 | 8346784583 | 39.83 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | 201400647 | 14. August 2014 | 15. August 2014 | |||||
Nitra | PCO MŠ Dobšinského - M2M Universal | 1712 | 35 | 07. September 2020 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520047 | 1539 | 62 | 19. August 2014 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 4/2296/14 | 201400567 | 24. Júl 2014 | 25. Júl 2014 | |||||
Prešov | Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 202000777 | 08. Október 2020 | 09. Október 2020 | |||||
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Nitra | t.č. 0911/992900 - Nokia Lumia 520 - podnikateľ 150 - Supek | 1588 | 37 | 17. September 2013 | |||||
Nitra | E Kasa tržnica | 1763 | 26 | 06. Júl 2020 | |||||
Nitra | verejné služby | 3065 | 90 | 20. December 2018 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb - Bc.M.Kopecký | 2419 | 72 | 15. Október 2018 |