Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel. poplatky 22.12.-21.1. | 201100240 | 7100854208 | 157.41 | EUR | 01. Február 2011 | zaplatené | ||
Trnava | T-Mobile 22.12.2010-21.01.2011 | 213 | 19.9 | 01. Február 2011 | |||||
Malacky | mobil-Sokolová-15.12.2010-14.1.2011 | 20110035 | 30.25 | EUR | 01. Február 2011 | ||||
Levice | mesačný poplatok napojenie EZS 22.12.-21.1. | 201100237 | 7100878926 | 29.54 | EUR | 01. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | mesačný poplatok napojenie EZS 22.12.-21.1. | 201100237 | 7100878926 | 29.54 | EUR | 01. Február 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za telefón | 7100467971 | 76.03 | EUR | 31. Január 2011 | ||||
Pezinok | telefon | 7012217649 | 91.74 | EUR | 28. Január 2011 | ||||
Levice | 201100230 | 7100729012 | 41.88 | EUR | 28. Január 2011 | zaplatené | |||
Pezinok | telefon | 712191170 | 890.22 | EUR | 28. Január 2011 | ||||
Levice | 201100229 | 7100760917 | 32.62 | EUR | 28. Január 2011 | zaplatené |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 424 | 0.0 | EUR | 24. Október 2016 | ||||
Žilina | poskytovanie verejnej hlasovej služby | 9900268725 | 787.2 | EUR | 24. Máj 2012 | ||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13 | 0.0 | EUR | 16. December 2021 |