Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | prevádzkovanie SRP 02/2011 | 201100772 | 90079587 | 184.43 | EUR | 02. Marec 2011 | zaplatené | ||
Nitra | za telefóny | 7101569745 | 71.24 | EUR | 02. Marec 2011 | ||||
Levice | tel. popl. 22.1.-21.2. | 201100659 | 7101927573 | 145.06 | EUR | 28. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. EZS 22.1.-21.2. | 201100661 | 7101951492 | 186.02 | EUR | 28. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. EZS 22.1.-21.2. | 201100661 | 7101951492 | 186.02 | EUR | 28. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.1.-21.2. | 201100659 | 7101927573 | 145.06 | EUR | 28. Február 2011 | zaplatené | ||
Jaslovské Bohunice | popl.telefony 01 | 64/2011 | 407.0 | 28. Február 2011 | 28. Február 2011 | ||||
Levoča | Nokia 7230 Položky: Nokia 7230 / Ing. Dunčko, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, | 265/2011 | 5007191591 | 1.0 | EUR | 28. Február 2011 | |||
Levice | 201100721 | 7101775095 | 50.51 | EUR | 22. Február 2011 | zaplatené | |||
Levice | Mobil - 22.1. - 21.2.2011 | 201100720 | 7101827785 | 32.62 | EUR | 22. Február 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Kameňolom Stupy-dodatok | 238 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Nitra | 55 viac - Nokia 7230 - mob. 0902257221 | 1892 | 45 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | mob. 0911422222 - Duchoňová Š. - Huawei Y5 | 913 | 8 | 26. Apríl 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |