Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 03/2024 | 8346909369 | 8346909369 | 30.94 | EUR | 23. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Žilina | telefonne hovory | 8346947393 | 8346947393 | 120.54 | EUR | 22. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Jaslovské Bohunice | popl.telef. 03 | 263/2024 | 31.0 | 22. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||||
Jaslovské Bohunice | telekomunikačné služby | 285/2024 | 147.0 | 22. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||||
Levice | telefon | 212400086 | 8347822210 | 26.0 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené |