Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | wifi pre teba 2/2024 | 202400817 | 8345060537 | 176.84 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0224 | 212400035 | 8345076578 | 44.58 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | mobilné telefóny | 202400818 | 8345253569 | 157.99 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za internet a ISDN za obdobie 02/2024 | 202400922 | 8344984205 | 53.86 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 02/2024 | 202400920 | 8345136051 | 50.08 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telefón OS 02/2024 | 202400852 | 8345076510 | 23.06 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | wifi pre teba 2/2024 | 202400817 | 8345060537 | 176.84 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | pevná linka a internet DC 02/2024 | 202400814 | 8345076294 | 1935.96 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekom mobil | 212400117 | 8345117482 | 85.75 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných služieb | 11 | 0.0 | 21. Jún 2017 | 01. Júl 2017 | ||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1096 | 0.0 | EUR | 02. Október 2013 | 03. Október 2013 | |||
Nitra | dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, t.č. 0911 878 708 | 1091 | 45 | 07. Máj 2014 | |||||
Nitra | Ing. Pánsky - 0902960674 - Microsoft Lumia 550 | 1081 | 15 | 11. Máj 2016 | |||||
Nitra | dod. -mobil 0911/490093 | 1079 | 28 | 27. Máj 2013 | |||||
Nitra | ZoPVS - Nokia Asha 206 | 1078 | 27. Máj 2013 | ||||||
Nitra | dod. -mobil 0911/260450, podnikatel 150 | 1077 | 27 | 27. Máj 2013 | |||||
Malacky | Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MAIL Klasik-zrušenie. | 107 | 0.0 | EUR | 20. Marec 2018 | ||||
Nitra | ZoPVS - INT 9905702286 číslo zmluvy | 1067 | 26 | 27. Máj 2013 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/878730 - Sony Xperia Tipo | 1066 | 25 | 23. Máj 2013 |