Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Poplatok za hlasové a internetové služby 0102..2024-29.02.2024 - Z22/2011 z 2.11.2011 | 202400171 | 176.78 | EUR | 21. Marec 2024 | ||||
Žilina | telekom. služby | 8345612745 | 8345612745 | 28.0 | EUR | 21. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón ŠJM 02/24 | 1002400082 | 18.47 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Telefón MŠM 02/24 | 1002400083 | 16.49 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |