Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345405446 | 8345405446 | 85.07 | EUR | 21. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343867581 | 8343867581 | 19.99 | EUR | 21. Marec 2024 | 15. Február 2024 | ||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 02/24 | 1002400089 | 47.46 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 02/2024 | 8345041291 | 8345041291 | 19.99 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Magenta Office, hovorné, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov | 20240465 | 1648.19 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400056 | 8346020504 | 24.0 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb - t.č. 0903394032 | 1422 | 173 | 02. Jún 2017 | |||||
Nitra | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 1341 | 160 | 23. Máj 2024 | |||||
Nitra | stredisko MS | 1011 | 13 | 03. Máj 2016 | |||||
Nitra | dod. k ZoP č. mob.0911230072 | 1866 | 44 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 2120 | 192 | 22. September 2017 |